PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.04.015


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Nota de empenho
Emitida:
04/06/2021
Valor:
R$ 478.093,61
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
Manutencao da Iluminacao Publica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
OPA CONSTRUCOES TRANSPORTES, LOC E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PIBLICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI- CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 29.05.2-19/PE.

Licitação
Número:
29.05.2-19/PE
Data:
29/05/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
servicos comuns de engenharia gerenciamento e operacao do sistema de iluminacao publica, com fornecimento de equipamentos, materiais e mao de obra necessarios, conforme condicoes, quantidades, exigencias e especificacoes discriminadas nos projetos e d
Contrato
Número:
20190287
Data:
12/07/2019
Valor:
R$ 920.107,58
Liquidações
P06.28.008
Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 46.066,48
Notas Fiscais:
Numero: 1146  |  Data: 28/06/2021  |  Valor: R$ 46.066,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.003  |  Data: 12/07/2021  |  Credor: OPA CONSTRUCOES TRANSPORTES, LOC E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 46.066,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.15.011
Data: 15/09/2021  |  Valor: R$ 59.036,44
Notas Fiscais:
Numero: 1181  |  Data: 14/09/2021  |  Valor: R$ 59.036,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.058  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: OPA CONSTRUCOES TRANSPORTES, LOC E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 59.036,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P10.14.002
Data: 14/10/2021  |  Valor: R$ 55.000,16
Notas Fiscais:
Numero: 1195  |  Data: 08/10/2021  |  Valor: R$ 55.000,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.001  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: OPA CONSTRUCOES TRANSPORTES, LOC E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 55.000,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8