PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.135


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Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 27.600,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Ouvidoria Municipal
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - OUVIDORIA MUNICIPAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.090
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.034  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OUVIDORIA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.114
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.083  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OUVIDORIA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.093
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.098  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OUVIDORIA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.142
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.141  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OUVIDORIA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.188
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.200  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OUVIDORIA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.139
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.086  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OUVIDORIA MUNICIPAL  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3