PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.067


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Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 90.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.227
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 22.673,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.089  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 22.673,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.228
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.091  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.229
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 24.580,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.092  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 24.580,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.206
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.121  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.207
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.122  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.208
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 21.785,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.123  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 21.785,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.209
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 8.261,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.124  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ADMINISTRACAO  |  Valor: R$ 8.261,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3