PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.032


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.27.002
Data: 27/01/2022  |  Valor: R$ 493,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.004  |  Data: 27/01/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 493,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.24.001
Data: 24/02/2022  |  Valor: R$ 512,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.002  |  Data: 06/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 512,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.11.003
Data: 11/02/2022  |  Valor: R$ 104,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.012  |  Data: 07/03/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 104,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.29.005
Data: 29/03/2022  |  Valor: R$ 606,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.007  |  Data: 06/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 606,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.13.005
Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 69,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.007  |  Data: 25/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 69,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.28.001
Data: 28/04/2022  |  Valor: R$ 514,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.023  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 514,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.30.054
Data: 30/05/2022  |  Valor: R$ 542,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.002  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 542,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.13.005
Data: 13/06/2022  |  Valor: R$ 78,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.016  |  Data: 21/06/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 78,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.28.001
Data: 28/06/2022  |  Valor: R$ 517,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.005  |  Data: 29/06/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 517,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.28.002
Data: 28/07/2022  |  Valor: R$ 453,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.023  |  Data: 28/07/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 453,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.29.004
Data: 29/08/2022  |  Valor: R$ 466,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.027  |  Data: 02/09/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 466,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.14.005
Data: 14/09/2022  |  Valor: R$ 98,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.002  |  Data: 22/09/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 98,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.28.011
Data: 28/09/2022  |  Valor: R$ 479,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.003  |  Data: 05/10/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 479,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.27.005
Data: 27/10/2022  |  Valor: R$ 63,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.026  |  Data: 31/10/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 63,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8