PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.141


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 4.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
CONTROLE INTERNO
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.199
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.122  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 735,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.195
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.104  |  Data: 15/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 735,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.267
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.052  |  Data: 18/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 735,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.287
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.093  |  Data: 16/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 735,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.268
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 735,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.164  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 735,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.278
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 325,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.021  |  Data: 12/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 325,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3