PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.029


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Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
Valor:
R$ 17.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CADASTRO UNICO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.209
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 3.151,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.023  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 3.151,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P04.29.142
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 2.727,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.003  |  Data: 02/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.727,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P05.31.221
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 2.727,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.025  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.727,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P06.30.265
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 2.727,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.207  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.727,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P07.29.250
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 2.727,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.177  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.727,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P08.31.284
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 2.727,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.160  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.727,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P09.30.180
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 213,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.098  |  Data: 10/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 213,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2