PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.030


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Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
Valor:
R$ 27.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CADASTRO UNICO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.210
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 2.908,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.022  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.908,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P04.29.144
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 2.908,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.002  |  Data: 02/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.908,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P05.31.220
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 2.908,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.024  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.908,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P06.30.266
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 2.908,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.208  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.908,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P07.29.251
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 2.908,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.176  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.908,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P08.31.285
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 2.424,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.163  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.424,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P09.30.182
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 2.424,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.100  |  Data: 10/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.424,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P10.31.212
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 2.908,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.168  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.908,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P11.30.330
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 2.424,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.109  |  Data: 09/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CADASTRO UNICO  |  Valor: R$ 2.424,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2