PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.10.013


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
10/05/2022
Valor:
R$ 272,12
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MAX ELETRO E MAG. EIRELI
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N 202205100030

Licitação
Número:
0302202201SRPE
Data:
03/02/2022
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
28042205SMS
Data:
28/04/2022
Valor:
R$ 3.742,14
Liquidações
P05.17.009
Data: 17/05/2022  |  Valor: R$ 272,12
Notas Fiscais:
Numero: 5858  |  Data: 17/05/2022  |  Valor: R$ 272,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.018  |  Data: 24/06/2022  |  Credor: MAX ELETRO E MAG. EIRELI  |  Valor: R$ 272,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X