PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.102


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.234
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 1.566,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.007  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.566,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.312
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 7.650,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.066  |  Data: 13/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 7.650,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.313
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 25.907,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.068  |  Data: 13/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 25.907,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.314
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 698,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.070  |  Data: 13/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 698,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.315
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 2.661,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.072  |  Data: 13/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.661,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.316
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 1.445,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.074  |  Data: 13/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.445,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.317
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 1.134,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.076  |  Data: 13/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.134,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.318
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 1.576,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.078  |  Data: 13/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.576,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.319
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 2.494,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.080  |  Data: 13/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.494,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.304
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 3.019,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.037  |  Data: 15/08/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 3.019,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.305
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 9.300,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.035  |  Data: 15/08/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 9.300,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.306
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 2.167,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.033  |  Data: 15/08/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.167,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.307
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 1.565,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.031  |  Data: 15/08/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.565,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.308
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 1.134,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.029  |  Data: 15/08/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.134,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.309
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 2.783,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.027  |  Data: 15/08/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.783,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.310
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 1.825,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.025  |  Data: 15/08/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.825,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.311
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 814,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.023  |  Data: 15/08/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 814,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.312
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 479,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.021  |  Data: 15/08/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 479,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.313
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 28.902,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.019  |  Data: 15/08/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 28.902,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.314
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 7.924,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.017  |  Data: 15/08/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 7.924,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.248
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 2.264,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.013  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.264,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.249
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 1.707,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.015  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.707,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.250
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 1.134,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.017  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.134,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.251
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 2.777,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.019  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.777,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.252
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 1.445,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.021  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.445,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.253
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 698,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.023  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 698,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.254
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 27.281,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.025  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 27.281,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.255
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 10.975,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.027  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 10.975,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.307
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 29.550,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.030  |  Data: 18/10/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 29.550,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.308
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 698,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.028  |  Data: 18/10/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 698,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.309
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 1.445,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.026  |  Data: 18/10/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.445,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.310
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 3.015,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.024  |  Data: 18/10/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 3.015,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.311
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 2.079,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.022  |  Data: 18/10/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.079,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.312
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 1.753,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.020  |  Data: 18/10/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.753,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.313
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 2.546,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.018  |  Data: 18/10/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.546,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.314
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 5.575,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.015  |  Data: 18/10/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 5.575,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X