PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.01.005


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Nota de empenho
Emitida:
01/06/2022
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da divida contratual resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00668/2020 RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.21.006
Data: 21/06/2022  |  Valor: R$ 48.899,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.013  |  Data: 21/06/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 48.899,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.18.013
Data: 18/07/2022  |  Valor: R$ 64.192,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.003  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 64.192,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.22.007
Data: 22/08/2022  |  Valor: R$ 65.183,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.004  |  Data: 23/08/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 65.183,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P09.14.009
Data: 14/09/2022  |  Valor: R$ 21.723,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.004  |  Data: 29/09/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 21.723,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8