PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.003


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Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
Valor:
R$ 72.393,42
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE PROVIMENTO DE SOLUCAO INTEGRADA PARA IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.14.001
Data: 14/08/2024  |  Valor: R$ 5.040,00
Notas Fiscais:
Numero: 2124  |  Data: 13/08/2024  |  Valor: R$ 5.040,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.026  |  Data: 14/08/2024  |  Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA  |  Valor: R$ 5.040,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.14.002
Data: 14/08/2024  |  Valor: R$ 67.353,42
Notas Fiscais:
Numero: 2123  |  Data: 13/08/2024  |  Valor: R$ 67.353,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.025  |  Data: 14/08/2024  |  Credor: NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA  |  Valor: R$ 67.353,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X