PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.307


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE SERVIDORES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.203
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 5.991,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.020  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.991,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.29.330
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 6.800,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.022  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.800,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.28.297
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 6.151,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.019  |  Data: 15/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.151,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.30.283
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 19.058,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.046  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 19.058,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.28.291
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 7.943,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.011  |  Data: 17/07/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.943,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.31.303
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 7.318,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.016  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.318,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8