PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.006


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.14.007
Data: 14/05/2024  |  Valor: R$ 1.476,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.036  |  Data: 18/06/2024  |  Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  |  Valor: R$ 1.476,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.10.007
Data: 10/06/2024  |  Valor: R$ 4.805,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.003  |  Data: 29/07/2024  |  Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  |  Valor: R$ 4.805,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.09.008
Data: 09/07/2024  |  Valor: R$ 4.853,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.024  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  |  Valor: R$ 4.853,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P08.08.007
Data: 08/08/2024  |  Valor: R$ 3.129,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.005  |  Data: 13/09/2024  |  Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  |  Valor: R$ 3.129,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.09.001
Data: 09/09/2024  |  Valor: R$ 7.023,56
Notas Fiscais:
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