Emitida:
03/06/2024
Valor:
R$ 280.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE
SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P07.10.015
Data:
10/07/2024
|
Valor: R$ 41.658,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.112 | Data:
10/07/2024
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 41.658,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.09.003
Data:
09/08/2024
|
Valor: R$ 57.840,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.003 | Data:
09/08/2024
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 57.840,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.10.003
Data:
10/09/2024
|
Valor: R$ 57.840,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.002 | Data:
10/09/2024
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 57.840,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.10.002
Data:
10/10/2024
|
Valor: R$ 57.840,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.002 | Data:
10/10/2024
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 57.840,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.08.012
Data:
08/11/2024
|
Valor: R$ 57.840,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.005 | Data:
08/11/2024
| Credor: INSS - PARCELAMENTO
| Valor: R$ 57.840,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3