PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.034


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Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.029
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 620,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.013  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 620,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.01.045
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 35,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.009  |  Data: 23/08/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 35,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.23.008
Data: 23/07/2024  |  Valor: R$ 34,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.011  |  Data: 10/09/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 34,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.28.027
Data: 28/08/2024  |  Valor: R$ 132,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.014  |  Data: 13/09/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 132,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.29.012
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 136,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.015  |  Data: 18/09/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 136,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.06.013
Data: 06/09/2024  |  Valor: R$ 107,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.016  |  Data: 18/09/2024  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 107,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X