Emitida:
01/08/2024
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ALUSIVO
AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P08.30.195
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 3.396,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.040 | Data:
10/09/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 3.396,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.30.196
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 51.485,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.036 | Data:
10/09/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 51.485,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.211
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 48.756,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.053 | Data:
10/10/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 48.756,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.212
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 28.833,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.055 | Data:
10/10/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 28.833,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.168
Data:
31/10/2024
|
Valor: R$ 48.950,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.026 | Data:
08/11/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 48.950,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.169
Data:
31/10/2024
|
Valor: R$ 29.373,73
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.028 | Data:
08/11/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO
| Valor: R$ 29.373,73
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3