PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.156


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 1.206,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
A AMARO F DA SILVA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTE E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS, LICITACOES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTAS DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNERS, NOTICIAS, (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N. 12.527/2011- LEI DE ACESSO A INFORMACAO, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVO.

Licitação
Número:
09032302CD
Data:
07/03/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA QUE DISPONIBILIZE INFORMACOES INSTITUCIONAIS, LICITACOES, CONVENIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTAS DE VEICULOS, GUIA DA CIDADE, BANNERS, NOTICIAS, LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E-SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI N°12.527/2011- LEI DE ACESSO A INFORMACAO.
Contrato
Número:
093233SEDUC001
Data:
11/03/2024
Valor:
R$ 4.824,00
Liquidações
P01.27.006
Data: 27/01/2025  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 41187  |  Data: 27/01/2025  |  Valor: R$ 402,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.017  |  Data: 12/03/2025  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 402,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.20.012
Data: 20/02/2025  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 41566  |  Data: 20/02/2025  |  Valor: R$ 402,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.009  |  Data: 03/04/2025  |  Credor: A AMARO F DA SILVA ME  |  Valor: R$ 402,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.27.002
Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 402,00
Notas Fiscais:
Numero: 42028  |  Data: 27/03/2025  |  Valor: R$ 402,00