Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 2.500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.31.258
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 63.228,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.114 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 63.228,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.259
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 7.184,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.115 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 7.184,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.260
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 4.326,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.116 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 4.326,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.261
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 3.273,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.117 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 3.273,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P01.31.262
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 7.958,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.118 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 7.958,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.263
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 7.720,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.119 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 7.720,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.264
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 123.615,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.120 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 123.615,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.265
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 2.556,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.121 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.556,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.266
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 14.485,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.123 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 14.485,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.267
Data:
31/01/2025
|
Valor: R$ 2.125,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.124 | Data:
10/02/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.125,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.22.012
Data:
22/01/2025
|
Valor: R$ 39.536,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.030 | Data:
22/01/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 39.536,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.210
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 64.594,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.072 | Data:
11/03/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 64.594,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.211
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 6.902,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.073 | Data:
11/03/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 6.902,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.212
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 4.326,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.074 | Data:
11/03/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 4.326,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.213
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 7.720,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.075 | Data:
11/03/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 7.720,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.215
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 3.068,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.078 | Data:
11/03/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 3.068,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.216
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 123.257,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.080 | Data:
11/03/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 123.257,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.217
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 14.485,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.081 | Data:
11/03/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 14.485,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.218
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 2.125,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.082 | Data:
11/03/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.125,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.220
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 9.017,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.085 | Data:
11/03/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 9.017,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.221
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 4.190,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.084 | Data:
11/03/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 4.190,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P03.31.207
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 64.594,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.087 | Data:
10/04/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 64.594,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.208
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 8.337,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.088 | Data:
10/04/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 8.337,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.209
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 4.326,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.089 | Data:
10/04/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 4.326,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.211
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 8.338,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.144 | Data:
10/04/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 8.338,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.212
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 3.982,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.143 | Data:
10/04/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 3.982,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380x CONTA: 164437
Liquidações
P03.31.213
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 7.720,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.092 | Data:
10/04/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 7.720,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.214
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 130.426,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.093 | Data:
10/04/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 130.426,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.215
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 3.218,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.094 | Data:
10/04/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 3.218,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.217
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 16.829,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.096 | Data:
10/04/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 16.829,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.218
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 2.125,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.097 | Data:
10/04/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.125,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.219
Data:
31/03/2025
|
Valor: R$ 10.217,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.098 | Data:
10/04/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 10.217,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X