Emitida:
18/03/2025
Valor:
R$ 9.423,15
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº
2025031800001.
Liquidações
P03.26.041
Data:
26/03/2025
|
Valor: R$ 9.423,15
Notas Fiscais:
Numero: 1502 |
Data:
26/03/2025
| Valor: R$ 9.423,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.018 | Data:
10/04/2025
| Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME
| Valor: R$ 9.423,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X