Emitida:
24/06/2025
Valor:
R$ 4.800,88
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
C M LIMA MOURA VARIEDADES(AQUARELA)
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Liquidações
P07.08.009
Data:
08/07/2025
|
Valor: R$ 4.800,88
Notas Fiscais:
Numero: 2485 |
Data:
07/07/2025
| Valor: R$ 4.800,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.100 | Data:
09/07/2025
| Credor: C M LIMA MOURA VARIEDADES(AQUARELA)
| Valor: R$ 4.800,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4