Emitida:
01/08/2025
Valor:
R$ 4.233,71
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
C M LIMA MOURA VARIEDADES(AQUARELA)
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Contrato
Data:
13/06/2025
Valor:
R$ 38.214,65
Liquidações
P08.13.020
Data:
13/08/2025
|
Valor: R$ 4.233,71
Notas Fiscais:
Numero: 2538 |
Data:
12/08/2025
| Valor: R$ 4.233,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.038 | Data:
10/09/2025
| Credor: C M LIMA MOURA VARIEDADES(AQUARELA)
| Valor: R$ 4.233,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4