Emitida:
01/07/2025
Valor:
R$ 380.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE
DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P07.31.246
Data:
31/07/2025
|
Valor: R$ 5.546,28
Liquidações
P07.31.247
Data:
31/07/2025
|
Valor: R$ 15.276,04
Liquidações
P08.14.020
Data:
14/08/2025
|
Valor: R$ 44,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.037 | Data:
14/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 44,06
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.14.021
Data:
14/08/2025
|
Valor: R$ 1.574,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.039 | Data:
14/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.574,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.14.022
Data:
14/08/2025
|
Valor: R$ 40,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.041 | Data:
14/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 40,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.14.023
Data:
14/08/2025
|
Valor: R$ 1.432,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.043 | Data:
14/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.432,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.14.024
Data:
14/08/2025
|
Valor: R$ 364,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.045 | Data:
14/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 364,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.14.025
Data:
14/08/2025
|
Valor: R$ 475,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.047 | Data:
14/08/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 475,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.29.257
Data:
29/08/2025
|
Valor: R$ 460,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.025 | Data:
12/09/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 460,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.29.271
Data:
29/08/2025
|
Valor: R$ 5.262,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.023 | Data:
17/09/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 5.262,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.29.272
Data:
29/08/2025
|
Valor: R$ 15.276,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.024 | Data:
17/09/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 15.276,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.29.273
Data:
29/08/2025
|
Valor: R$ 3.494,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.022 | Data:
17/09/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 3.494,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.29.274
Data:
29/08/2025
|
Valor: R$ 14.135,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.021 | Data:
17/09/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 14.135,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.29.275
Data:
29/08/2025
|
Valor: R$ 480,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.020 | Data:
17/09/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 480,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.263
Data:
30/09/2025
|
Valor: R$ 3.494,13
Liquidações
P09.30.264
Data:
30/09/2025
|
Valor: R$ 14.097,23
Liquidações
P09.30.265
Data:
30/09/2025
|
Valor: R$ 401,79
Liquidações
P09.30.266
Data:
30/09/2025
|
Valor: R$ 15.242,14
Liquidações
P09.30.267
Data:
30/09/2025
|
Valor: R$ 5.178,60
Liquidações
P09.30.281
Data:
30/09/2025
|
Valor: R$ 460,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.032 | Data:
15/10/2025
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 460,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8