PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.085


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
01/07/2021
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.126
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 9.500,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.050  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ  |  Valor: R$ 9.500,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P08.31.083
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 10.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.162  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ  |  Valor: R$ 10.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P09.30.164
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 10.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.141  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ  |  Valor: R$ 10.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P10.29.167
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 8.899,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.152  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ  |  Valor: R$ 8.899,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X