Emitida:
01/08/2025
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P08.29.216
Data:
29/08/2025
|
Valor: R$ 10.773,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.080 | Data:
10/09/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAUDE
| Valor: R$ 10.773,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X