Emitida:
01/09/2025
Valor:
R$ 3.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE
DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P09.25.014
Data:
25/09/2025
|
Valor: R$ 448,77
Notas Fiscais:
Numero: 182850771 |
Data:
25/09/2025
| Valor: R$ 448,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.002 | Data:
08/10/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 448,77
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.25.015
Data:
25/09/2025
|
Valor: R$ 552,03
Notas Fiscais:
Numero: 182848924 |
Data:
25/09/2025
| Valor: R$ 552,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.13.014 | Data:
13/10/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 552,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.15.009
Data:
15/09/2025
|
Valor: R$ 75,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.001 | Data:
08/10/2025
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 75,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.13.004
Data:
13/10/2025
|
Valor: R$ 78,81
Notas Fiscais:
Numero: 184793681 |
Data:
13/10/2025
| Valor: R$ 78,81
Liquidações
P09.01.050
Data:
01/09/2025
|
Valor: R$ 55,42
Liquidações
P09.22.012
Data:
22/09/2025
|
Valor: R$ 263,97
Liquidações
P10.15.003
Data:
15/10/2025
|
Valor: R$ 221,21
Notas Fiscais:
Numero: 185246558 |
Data:
15/10/2025
| Valor: R$ 221,21