Emitida:
01/09/2025
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO
MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P09.30.314
Data:
30/09/2025
|
Valor: R$ 43.130,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.009 | Data:
10/10/2025
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIST SOCIAL
| Valor: R$ 43.130,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X