Emitida:
14/10/2025
Valor:
R$ 4.270,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Salario Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARA DE AR, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (ÔNIBUS
ESCOLAR WV/15.190 EOD E.HD ORE, PLACA OSV 3935, CHASSI 9532E82W6DR321791)
Contrato
Data:
30/01/2025
Valor:
R$ 63.850,00
Liquidações
P11.04.041
Data:
04/11/2025
|
Valor: R$ 4.270,00
Notas Fiscais:
Numero: 5883 |
Data:
03/11/2025
| Valor: R$ 4.270,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.003 | Data:
14/11/2025
| Credor: THIAGO TAVARES DE MACEDO - ME
| Valor: R$ 4.270,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 16951X