Emitida:
13/10/2025
Valor:
R$ 3.681,63
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
C M LIMA MOURA VARIEDADES(AQUARELA)
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO
LICITATÓRIO E CONTRATO.
Contrato
Data:
13/06/2025
Valor:
R$ 38.214,65
Liquidações
P10.30.014
Data:
30/10/2025
|
Valor: R$ 3.681,63
Notas Fiscais:
Numero: 2700 |
Data:
29/10/2025
| Valor: R$ 3.681,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.002 | Data:
07/11/2025
| Credor: C M LIMA MOURA VARIEDADES(AQUARELA)
| Valor: R$ 3.681,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4