Emitida:
29/10/2025
Valor:
R$ 2.636,22
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
C M LIMA MOURA VARIEDADES(AQUARELA)
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO
LICITATÓRIO E CONTRATO.
Contrato
Data:
13/06/2025
Valor:
R$ 38.214,65
Liquidações
P11.10.011
Data:
10/11/2025
|
Valor: R$ 2.636,22
Notas Fiscais:
Numero: 2719 |
Data:
07/11/2025
| Valor: R$ 2.636,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.001 | Data:
13/11/2025
| Credor: C M LIMA MOURA VARIEDADES(AQUARELA)
| Valor: R$ 2.636,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.770-8