PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P12.01.002


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
01/12/2025
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P12.01.030
Data: 01/12/2025  |  Valor: R$ 142,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.034  |  Data: 17/12/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 142,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P12.01.065
Data: 01/12/2025  |  Valor: R$ 13,71
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P12.01.066
Data: 01/12/2025  |  Valor: R$ 40,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.030  |  Data: 16/12/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 40,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P12.15.004
Data: 15/12/2025  |  Valor: R$ 220,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.007  |  Data: 17/12/2025  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 220,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P12.01.067
Data: 01/12/2025  |  Valor: R$ 28,45
Notas Fiscais:
---