Emitida:
09/12/2025
Valor:
R$ 5.715,78
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
C M LIMA MOURA VARIEDADES(AQUARELA)
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Contrato
Data:
13/06/2025
Valor:
R$ 38.214,65
Liquidações
P12.17.010
Data:
17/12/2025
|
Valor: R$ 5.715,78
Notas Fiscais:
Numero: 2798 |
Data:
17/12/2025
| Valor: R$ 5.715,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.021 | Data:
23/12/2025
| Credor: C M LIMA MOURA VARIEDADES(AQUARELA)
| Valor: R$ 5.715,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4