PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.191


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Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
Valor:
R$ 388.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.315
Data: 28/11/2025  |  Valor: R$ 28.421,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.025  |  Data: 11/12/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 28.421,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P11.28.316
Data: 28/11/2025  |  Valor: R$ 160.588,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.023  |  Data: 11/12/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 160.588,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P11.28.317
Data: 28/11/2025  |  Valor: R$ 35.981,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.030  |  Data: 11/12/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 35.981,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P11.28.318
Data: 28/11/2025  |  Valor: R$ 162.665,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.032  |  Data: 11/12/2025  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 162.665,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3