Emitida:
02/01/2026
Valor:
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE
MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P03.02.048
Data:
02/03/2026
|
Valor: R$ 1.251,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.001 | Data:
18/03/2026
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
| Valor: R$ 1.251,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X