PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.29.005


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Nota de empenho
Emitida:
29/01/2026
Valor:
R$ 5.879,15
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
2507202501SRPE
Data:
25/07/2025
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
0910253SAS
Data:
09/10/2025
Valor:
R$ 136.631,10
Liquidações
P02.24.016
Data: 24/02/2026  |  Valor: R$ 5.879,15
Notas Fiscais:
Numero: 9899  |  Data: 20/02/2026  |  Valor: R$ 5.879,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.03.004  |  Data: 03/03/2026  |  Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA  |  Valor: R$ 5.879,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4