Emitida:
02/03/2026
Valor:
R$ 14.135,58
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Data:
25/07/2025
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Data:
06/10/2025
Valor:
R$ 205.211,95
Liquidações
P04.08.014
Data:
08/04/2026
|
Valor: R$ 13.360,83
Notas Fiscais:
Numero: 10091 |
Data:
02/04/2026
| Valor: R$ 13.360,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.023 | Data:
12/05/2026
| Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA
| Valor: R$ 13.360,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X