Emitida:
25/02/2026
Valor:
R$ 473,50
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A SEGUNDA REVISÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO (PLACA:THZ5A77/CE),
DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Liquidações
P02.26.026
Data:
26/02/2026
|
Valor: R$ 473,50
Notas Fiscais:
Numero: 5398 |
Data:
25/02/2026
| Valor: R$ 473,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.006 | Data:
20/03/2026
| Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
| Valor: R$ 473,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8