Emitida:
16/03/2026
Valor:
R$ 3.931,49
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO DE PLACA (PLACA:THR-4G71/CE), PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Liquidações
P04.01.046
Data:
01/04/2026
|
Valor: R$ 3.931,49
Notas Fiscais:
Numero: 5490 |
Data:
19/03/2026
| Valor: R$ 3.931,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.011 | Data:
02/07/2026
| Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
| Valor: R$ 3.931,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8