Emitida:
09/04/2026
Valor:
R$ 3.447,74
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Data:
25/07/2025
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Data:
09/10/2025
Valor:
R$ 136.631,10
Liquidações
P04.28.048
Data:
28/04/2026
|
Valor: R$ 3.447,74
Notas Fiscais:
Numero: 10156 |
Data:
20/04/2026
| Valor: R$ 3.447,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.027 | Data:
04/05/2026
| Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA
| Valor: R$ 3.447,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4