Emitida:
01/04/2026
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE
SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P04.30.316
Data:
30/04/2026
|
Valor: R$ 33.652,70
Liquidações
P05.29.324
Data:
29/05/2026
|
Valor: R$ 20.335,56
Liquidações
P05.29.325
Data:
29/05/2026
|
Valor: R$ 40.513,42
Liquidações
P05.29.326
Data:
29/05/2026
|
Valor: R$ 8.710,85
Liquidações
P05.29.327
Data:
29/05/2026
|
Valor: R$ 25.074,88
Liquidações
P05.29.328
Data:
29/05/2026
|
Valor: R$ 1.547,30
Liquidações
P05.29.329
Data:
29/05/2026
|
Valor: R$ 2.291,66
Liquidações
P05.29.330
Data:
29/05/2026
|
Valor: R$ 5.096,94
Liquidações
P05.29.331
Data:
29/05/2026
|
Valor: R$ 2.962,49
Liquidações
P05.29.332
Data:
29/05/2026
|
Valor: R$ 2.683,15
Liquidações
P05.29.333
Data:
29/05/2026
|
Valor: R$ 5.589,18
Liquidações
P05.29.334
Data:
29/05/2026
|
Valor: R$ 467,52
Liquidações
P05.29.335
Data:
29/05/2026
|
Valor: R$ 24.661,70
Liquidações
P05.29.336
Data:
29/05/2026
|
Valor: R$ 5.593,52
Liquidações
P05.29.337
Data:
29/05/2026
|
Valor: R$ 757,85
Liquidações
P05.29.338
Data:
29/05/2026
|
Valor: R$ 709,70
Liquidações
P06.30.278
Data:
30/06/2026
|
Valor: R$ 5.566,02
Liquidações
P06.30.280
Data:
30/06/2026
|
Valor: R$ 2.714,74
Liquidações
P06.30.281
Data:
30/06/2026
|
Valor: R$ 2.962,49
Liquidações
P06.30.282
Data:
30/06/2026
|
Valor: R$ 5.096,94
Liquidações
P06.30.283
Data:
30/06/2026
|
Valor: R$ 2.291,66
Liquidações
P06.30.284
Data:
30/06/2026
|
Valor: R$ 1.547,30
Liquidações
P06.30.285
Data:
30/06/2026
|
Valor: R$ 39.888,20
Liquidações
P06.30.286
Data:
30/06/2026
|
Valor: R$ 20.335,56
Liquidações
P06.30.359
Data:
30/06/2026
|
Valor: R$ 757,85
Liquidações
P07.15.016
Data:
15/07/2026
|
Valor: R$ 34,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.053 | Data:
15/07/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 34,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.15.017
Data:
15/07/2026
|
Valor: R$ 50,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.055 | Data:
15/07/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 50,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.15.018
Data:
15/07/2026
|
Valor: R$ 112,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.057 | Data:
15/07/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 112,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.15.019
Data:
15/07/2026
|
Valor: R$ 61,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.059 | Data:
15/07/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 61,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.15.020
Data:
15/07/2026
|
Valor: R$ 59,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.061 | Data:
15/07/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 59,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.15.021
Data:
15/07/2026
|
Valor: R$ 123,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.063 | Data:
15/07/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 123,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.15.022
Data:
15/07/2026
|
Valor: R$ 16,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.065 | Data:
15/07/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 16,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.15.023
Data:
15/07/2026
|
Valor: R$ 450,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.067 | Data:
15/07/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 450,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.15.024
Data:
15/07/2026
|
Valor: R$ 915,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.069 | Data:
15/07/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 915,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X