Emitida:
08/06/2026
Valor:
R$ 3.961,50
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO (FIAT/MOBI LIKE-
PLACA:THZ 5A77), DE
INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Liquidações
P06.12.013
Data:
12/06/2026
|
Valor: R$ 3.961,50
Notas Fiscais:
Numero: 5878 |
Data:
12/06/2026
| Valor: R$ 3.961,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.015 | Data:
27/08/2026
| Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA
| Valor: R$ 3.961,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8