PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.03.018


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
03/08/2026
Valor:
R$ 8.024,82
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar/Ensino Fundamental
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Credor:
CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS (ONIBUS VOLKS - PLACA: HZA2574), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVOS.

Licitação
Número:
2012202301SRPE
Data:
20/12/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSICAO DE PECAS NA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI –CE.
Contrato
Número:
212241SME004
Data:
17/07/2026
Valor:
R$ 27.658,88
Liquidações
P08.19.036
Data: 19/08/2026  |  Valor: R$ 8.024,82
Notas Fiscais:
Numero: 6152  |  Data: 19/08/2026  |  Valor: R$ 8.024,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.024  |  Data: 03/09/2026  |  Credor: CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 8.024,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 111680-0