PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.07.006


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Nota de empenho
Emitida:
07/08/2026
Valor:
R$ 2.300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AJB ULISSES (GT PNEUS)
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO. (KWID ZEN 10 MT FLEX RENAULT PLACA RIJ 0J44)

Licitação
Número:
0106202601PE
Data:
01/06/2026
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE CAMARAS DE AR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE.
Contrato
Número:
107261SMS
Data:
10/07/2026
Valor:
R$ 283.510,00
Liquidações
P09.01.037
Data: 01/09/2026  |  Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 360  |  Data: 28/08/2026  |  Valor: R$ 2.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.018  |  Data: 17/09/2026  |  Credor: AJB ULISSES (GT PNEUS)  |  Valor: R$ 2.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 21180X