Emitida:
01/07/2026
Valor:
R$ 220.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE
SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P07.31.242
Data:
31/07/2026
|
Valor: R$ 4.804,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.039 | Data:
15/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 4.804,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.31.243
Data:
31/07/2026
|
Valor: R$ 39.818,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.030 | Data:
15/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 39.818,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.007
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 16,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.082 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 16,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.008
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 60,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.084 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 60,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.009
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 58,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.086 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 58,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.010
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 124,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.088 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 124,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.011
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 33,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.090 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 33,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.012
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 49,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.092 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 49,57
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.013
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 110,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.094 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 110,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.014
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 437,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.096 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 437,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.015
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 884,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.098 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 884,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.022
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 39,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.112 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 39,26
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.023
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 35,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.114 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 35,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.024
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 74,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.116 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 74,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.025
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 20,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.118 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 20,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.026
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 30,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.120 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 30,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.027
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 67,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.122 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 67,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.028
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 269,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.124 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 269,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.029
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 536,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.126 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 536,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.035
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 8,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.139 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 8,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.037
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 29,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.143 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 29,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.038
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 60,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.145 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 60,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.039
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 16,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.147 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 16,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.040
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 24,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.149 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 24,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.041
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 55,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.151 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 55,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.042
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 220,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.153 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 220,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.043
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 433,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.155 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 433,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.15.009
Data:
15/09/2026
|
Valor: R$ 494,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.029 | Data:
15/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 494,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.15.010
Data:
15/09/2026
|
Valor: R$ 968,92
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.031 | Data:
15/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 968,92
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.15.011
Data:
15/09/2026
|
Valor: R$ 134,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.033 | Data:
15/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 134,81
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.15.012
Data:
15/09/2026
|
Valor: R$ 66,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.035 | Data:
15/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 66,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.15.013
Data:
15/09/2026
|
Valor: R$ 72,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.037 | Data:
15/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 72,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.15.014
Data:
15/09/2026
|
Valor: R$ 122,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.040 | Data:
15/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 122,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.15.015
Data:
15/09/2026
|
Valor: R$ 55,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.042 | Data:
15/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 55,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.15.016
Data:
15/09/2026
|
Valor: R$ 37,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.044 | Data:
15/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 37,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.15.017
Data:
15/09/2026
|
Valor: R$ 18,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.046 | Data:
15/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 18,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.049
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 6,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.167 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 6,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.050
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 25,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.169 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 25,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.051
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 23,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.171 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 23,74
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.052
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 48,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.173 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 48,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.053
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 13,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.175 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 13,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.054
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 20,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.177 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 20,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.055
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 43,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.179 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 43,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.056
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 177,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.181 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 177,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.14.057
Data:
14/09/2026
|
Valor: R$ 348,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.183 | Data:
14/09/2026
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 348,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.327
Data:
31/08/2026
|
Valor: R$ 757,85
Liquidações
P08.31.328
Data:
31/08/2026
|
Valor: R$ 5.540,00
Liquidações
P08.31.329
Data:
31/08/2026
|
Valor: R$ 2.714,74
Liquidações
P08.31.330
Data:
31/08/2026
|
Valor: R$ 2.962,49
Liquidações
P08.31.331
Data:
31/08/2026
|
Valor: R$ 5.020,80
Liquidações
P08.31.332
Data:
31/08/2026
|
Valor: R$ 2.291,66
Liquidações
P08.31.333
Data:
31/08/2026
|
Valor: R$ 1.547,30
Liquidações
P08.31.334
Data:
31/08/2026
|
Valor: R$ 39.818,74
Liquidações
P08.31.336
Data:
31/08/2026
|
Valor: R$ 20.335,56