PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.166


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 58.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇAO DO SUS/DIGITAÇAO E-SUS, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.128
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 9.822,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.061  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 9.822,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.145
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 11.235,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.100  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 11.235,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.127
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 11.755,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.137  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 11.755,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.183
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 12.340,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.101  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 12.340,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P05.31.232
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 11.928,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.149  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 11.928,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.188
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 917,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.130  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 917,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X