PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.106


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
Tipo de gasto:
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA NEUMA DA SILVA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM INCENTIVO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.047
Data: 30/01/2024  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.007  |  Data: 05/02/2024  |  Credor: MARIA NEUMA DA SILVA  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.29.017
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.025  |  Data: 05/03/2024  |  Credor: MARIA NEUMA DA SILVA  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.28.054
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.018  |  Data: 04/04/2024  |  Credor: MARIA NEUMA DA SILVA  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.30.017
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.022  |  Data: 06/05/2024  |  Credor: MARIA NEUMA DA SILVA  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.29.045
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.035  |  Data: 05/06/2024  |  Credor: MARIA NEUMA DA SILVA  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.28.044
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.018  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: MARIA NEUMA DA SILVA  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.31.042
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.041  |  Data: 05/08/2024  |  Credor: MARIA NEUMA DA SILVA  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.30.016
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.025  |  Data: 04/09/2024  |  Credor: MARIA NEUMA DA SILVA  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.046
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.022  |  Data: 04/10/2024  |  Credor: MARIA NEUMA DA SILVA  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.30.041
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.019  |  Data: 05/11/2024  |  Credor: MARIA NEUMA DA SILVA  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X