PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.158


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 42.119,90
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM/ADITIVADA, OLEO DIESEL S-10/S 500 E ETANOL/ALCOOL) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Contrato
Número:
02124SMS
Data:
02/01/2024
Valor:
R$ 463.062,50
Liquidações
P01.17.010
Data: 17/01/2024  |  Valor: R$ 10.660,74
Notas Fiscais:
Numero: 20446  |  Data: 16/01/2024  |  Valor: R$ 10.660,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.064  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 10.660,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.02.024
Data: 02/02/2024  |  Valor: R$ 10.877,25
Notas Fiscais:
Numero: 20512  |  Data: 02/02/2024  |  Valor: R$ 10.877,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.084  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 10.877,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.20.015
Data: 20/02/2024  |  Valor: R$ 7.727,60
Notas Fiscais:
Numero: 20588  |  Data: 19/02/2024  |  Valor: R$ 7.727,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.065  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 7.727,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.05.023
Data: 05/03/2024  |  Valor: R$ 6.897,34
Notas Fiscais:
Numero: 20668  |  Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 6.897,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.022  |  Data: 03/04/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 6.897,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8