Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.31.108
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 2.194,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.151 | Data:
09/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 2.194,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.109
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 9.722,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.152 | Data:
09/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 9.722,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.126
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 9.722,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.075 | Data:
08/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 9.722,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.127
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 2.194,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.077 | Data:
08/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 2.194,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.168
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 2.194,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.073 | Data:
10/04/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 2.194,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.169
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 9.722,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.074 | Data:
10/04/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 9.722,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.106
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 2.194,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.017 | Data:
10/05/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 2.194,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.107
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 10.765,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.018 | Data:
10/05/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 10.765,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.111
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 3.901,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.089 | Data:
10/06/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 3.901,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.112
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 9.612,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.090 | Data:
10/06/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 9.612,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.28.176
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 2.194,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.029 | Data:
10/07/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 2.194,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.28.177
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 9.612,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.030 | Data:
10/07/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 9.612,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.128
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 2.194,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.091 | Data:
09/08/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 2.194,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.129
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 9.612,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.092 | Data:
09/08/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 9.612,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.30.201
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 2.194,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.047 | Data:
10/09/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 2.194,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.30.202
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 9.612,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.048 | Data:
10/09/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 9.612,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.215
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 2.194,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.060 | Data:
10/10/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 2.194,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.216
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 9.612,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.061 | Data:
10/10/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 9.612,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.172
Data:
31/10/2024
|
Valor: R$ 2.194,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.033 | Data:
08/11/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 2.194,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.173
Data:
31/10/2024
|
Valor: R$ 9.612,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.034 | Data:
08/11/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
| Valor: R$ 9.612,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3