PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.204


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.108
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 2.194,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.151  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS  |  Valor: R$ 2.194,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.109
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 9.722,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.152  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS  |  Valor: R$ 9.722,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.126
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 9.722,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.075  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS  |  Valor: R$ 9.722,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.127
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 2.194,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.077  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS  |  Valor: R$ 2.194,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.168
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 2.194,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.073  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS  |  Valor: R$ 2.194,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.169
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 9.722,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.074  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE FINANCAS  |  Valor: R$ 9.722,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3