Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
CONTROLE INTERNO
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do Municipio
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO
CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.31.121
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.169 | Data:
09/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
| Valor: R$ 3.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.29.140
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.093 | Data:
08/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
| Valor: R$ 3.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.28.287
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.091 | Data:
10/04/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
| Valor: R$ 3.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.30.120
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.035 | Data:
10/05/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
| Valor: R$ 3.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.125
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.108 | Data:
10/06/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
| Valor: R$ 3.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.28.191
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.049 | Data:
10/07/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
| Valor: R$ 3.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.31.142
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.110 | Data:
09/08/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
| Valor: R$ 3.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.30.221
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.067 | Data:
10/09/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
| Valor: R$ 3.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.229
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.079 | Data:
10/10/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
| Valor: R$ 3.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.186
Data:
31/10/2024
|
Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.052 | Data:
08/11/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA
| Valor: R$ 3.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3