PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.236


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 64.166,55
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM LOCACOES DE VEICULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Número:
1302202301PE
Data:
13/02/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAR OS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Número:
0407232EDUC
Data:
04/07/2023
Valor:
R$ 298.026,36
Liquidações
P02.07.009
Data: 07/02/2024  |  Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1266  |  Data: 07/02/2024  |  Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.035  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 9.166,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.14.004
Data: 14/03/2024  |  Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1312  |  Data: 14/03/2024  |  Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.036  |  Data: 20/06/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 9.166,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.03.022
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1351  |  Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.010  |  Data: 26/06/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 9.166,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.08.015
Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1405  |  Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.005  |  Data: 04/09/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 9.166,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.25.032
Data: 25/06/2024  |  Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1478  |  Data: 25/06/2024  |  Valor: R$ 9.166,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.033  |  Data: 04/09/2024  |  Credor: V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI  |  Valor: R$ 9.166,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.09.023
Data: 09/07/2024  |  Valor: R$ 9.166,65
Notas Fiscais:
Numero: 1505  |  Data: 08/07/2024  |  Valor: R$ 9.166,65