PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.028


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Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 12.680,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10) DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DA ATENCAO BASICA) DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO.

Licitação
Contrato
Número:
02124SMS
Data:
02/01/2024
Valor:
R$ 463.062,50
Liquidações
P02.20.011
Data: 20/02/2024  |  Valor: R$ 407,29
Notas Fiscais:
Numero: 20587  |  Data: 19/02/2024  |  Valor: R$ 407,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.018  |  Data: 03/04/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 407,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.05.017
Data: 05/03/2024  |  Valor: R$ 507,20
Notas Fiscais:
Numero: 20669  |  Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 507,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.015  |  Data: 25/04/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 507,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.21.010
Data: 21/03/2024  |  Valor: R$ 665,70
Notas Fiscais:
Numero: 20739  |  Data: 20/03/2024  |  Valor: R$ 665,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.025  |  Data: 25/04/2024  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 665,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.02.024
Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 1.188,05
Notas Fiscais:
Numero: 20795  |  Data: 02/04/2024  |  Valor: R$ 1.188,05